信访局2016年预算编制说明
一、基本情况
信访局为正科级全额拨款单位。至2015年10月,共有编制15名,实有人数13人,其中在职9人、离退休4人;公务用车定编1台,现有车辆1台。
二、收支预算
全年收入预算总计144.48万元,均为财政经费拨款。
全年支出预算总计144.48万元,其中工资福利支出52.48万元、一般商品和服务支出2.7万元、对个人和家庭的补助5.3万元、专项商品和服务支出84万元。
全年预算收支平衡。
附件1 | |||
信访局2016年收支预算总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 144.48 | 支出功能分类科目(类) | 52.48 |
经费拨款 | 144.48 | ————(款) | 86.70 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | ————(项) | 5.30 | |
二、政府性基金拨款 | |||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 | |||
四、上级财政补助 | |||
五、事业单位经营服务收入 | |||
六、其他收入 | |||
本年收入合计 | 144.48 | 本年支出合计 | 144.48 |
附件2 | ||||
信访局2016年一般公共预算拨款支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 144.48 | |||
类 | 工资福利支出 | 52.48 | ||
款 | 一般商品和服务支出 | 86.70 | ||
项 | 对个人和家庭的补助 | 5.30 | ||
附件3 | ||
信访局2016年一般公共预算基本支出预算表 | ||
单位:万元 | ||
科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
合计 | 144.48 | |
301 | 工资福利支出 | 52.48 |
302 | 商品和服务支出 | 86.70 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 5.30 |
附件4 | ||||||
信访局2016年“三公”经费预算公开表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
单位名称 | 三公经费预算数(一般公共预算拨款) | |||||
小计 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 其中: | 因公出国(境)费 | ||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
祁东县信访局 | 3.00 | 6.00 | ||||
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